2021年度 新宁县365现金app_足彩365_正规beat365app部门决算
2021年度
新宁县365现金app_足彩365_正规beat365app部门决算
目录
第一部分新宁县365现金app_足彩365_正规beat365app单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
新宁县365现金app_足彩365_正规beat365app单位概况
- 部门职责
新宁县365现金app_足彩365_正规beat365app是国家的法律监督机关,接受上级365现金app_足彩365_正规beat365app的领导,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:
(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。
(二)贯彻落实上级365现金app_足彩365_正规beat365app的各项工作部署,研究制定检察工作规划,部署检察工作任务。
(三)依照法律规定对由县365现金app_足彩365_正规beat365app直接受理的刑事案件行使侦查权。
(四)对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉
(五)负责应由县365现金app_足彩365_正规beat365app承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
(六)负责应由县365现金app_足彩365_正规beat365app承办的提起公益诉讼工作。
(七)负责应由县365现金app_足彩365_正规beat365app承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。
(八)受理向县365现金app_足彩365_正规beat365app的控告申诉
(九)负责检察机关的理论研究工作。
(十)负责检察机关队伍建设和思想政治工作。
(十一)负责检务督察工作。
(十二)负责检察机关财物装备和检察技术信息工作。
(十三)负责其他应当由县365现金app_足彩365_正规beat365app承办的事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
新宁县365现金app_足彩365_正规beat365app机关本级现有5个内设机构,分别为:办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部。
(二)决算单位构成。
新宁县365现金app_足彩365_正规beat365app2021年部门决算包含的主体范围是机关本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||
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公开01表 |
部门:新宁县365现金app_足彩365_正规beat365app |
|
2021年度 |
|
|
金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
金额 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,334.40 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
21.62 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
1,313.05 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.05 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
170.45 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
74.89 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
44.59 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
67.91 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
1,504.85 |
本年支出合计 |
58 |
1,522.10 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
214.93 |
年末结转和结余 |
60 |
197.68 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
1,719.78 |
总计 |
62 |
1,719.78 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门:新宁县365现金app_足彩365_正规beat365app |
|
|
|
|
2021年度 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
合计 |
1,504.85 |
1,334.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
170.45 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
21.62 |
21.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
21.62 |
21.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2019901 |
国家赔偿费用支出 |
21.62 |
21.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
204 |
公共安全支出 |
1,293.72 |
1,143.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150.09 |
|||
20404 |
检察 |
1,283.50 |
1,143.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
139.87 |
|||
2040401 |
行政运行 |
1,074.49 |
980.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
93.59 |
|||
2040402 |
一般行政管理事务 |
172.01 |
125.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46.28 |
|||
2040410 |
检察监督 |
32.00 |
32.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040499 |
其他检察支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20499 |
其他公共安全支出 |
10.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.22 |
|||
2049999 |
其他公共安全支出 |
10.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.22 |
|||
205 |
教育支出 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20508 |
进修及培训 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2050803 |
培训支出 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
76.86 |
56.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.36 |
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
71.96 |
53.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.96 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
53.00 |
53.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.96 |
|||
20808 |
抚恤 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.40 |
|||
2080801 |
死亡抚恤 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.40 |
|||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
卫生健康支出 |
44.60 |
44.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
44.60 |
44.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
27.90 |
27.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.70 |
16.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
68.00 |
68.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
68.00 |
68.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
68.00 |
68.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门:新宁县365现金app_足彩365_正规beat365app |
|
|
|
2021年度 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
合计 |
1,522.10 |
1,295.49 |
226.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
21.62 |
0.00 |
21.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
21.62 |
0.00 |
21.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2019901 |
国家赔偿费用支出 |
21.62 |
0.00 |
21.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
204 |
公共安全支出 |
1,313.05 |
1,108.05 |
205.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20404 |
检察 |
1,302.83 |
1,097.83 |
205.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040401 |
行政运行 |
1,065.85 |
1,065.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040402 |
一般行政管理事务 |
199.98 |
11.98 |
188.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040410 |
检察监督 |
32.00 |
20.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040499 |
其他检察支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20499 |
其他公共安全支出 |
10.22 |
10.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2049999 |
其他公共安全支出 |
10.22 |
10.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
205 |
教育支出 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20508 |
进修及培训 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2050803 |
培训支出 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
74.89 |
74.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
71.68 |
71.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.72 |
52.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.96 |
18.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20808 |
抚恤 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080801 |
死亡抚恤 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.81 |
1.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.81 |
1.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
卫生健康支出 |
44.59 |
44.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
44.59 |
44.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
27.90 |
27.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.69 |
16.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
67.91 |
67.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
67.91 |
67.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
67.91 |
67.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
部门:新宁县365现金app_足彩365_正规beat365app |
|
|
2021年度 |
|
金额单位:万元 |
|||||
收 入 |
|
|||||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,334.40 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
21.62 |
21.62 |
0.00 |
0.00 |
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
1,162.96 |
1,162.96 |
0.00 |
0.00 |
||
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
54.52 |
54.52 |
0.00 |
0.00 |
||
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
44.59 |
44.59 |
0.00 |
0.00 |
||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
67.91 |
67.91 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
27 |
1,334.40 |
本年支出合计 |
59 |
1,351.65 |
1,351.65 |
0.00 |
0.00 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
214.75 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
197.50 |
197.50 |
0.00 |
0.00 |
||
一般公共预算财政拨款 |
29 |
214.75 |
|
61 |
|
|
|
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
||
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
||
总计 |
32 |
1,549.15 |
总计 |
64 |
1,549.15 |
1,549.15 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:新宁县365现金app_足彩365_正规beat365app 2021年度 金额单位:万元
项目 |
本年支出 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
合计 |
1,351.65 |
1,171.31 |
180.34 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
21.62 |
0.00 |
21.62 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
21.62 |
0.00 |
21.62 |
|
2019901 |
国家赔偿费用支出 |
21.62 |
0.00 |
21.62 |
|
204 |
公共安全支出 |
1,162.96 |
1,004.24 |
158.72 |
|
20404 |
检察 |
1,162.96 |
1,004.24 |
158.72 |
|
2040401 |
行政运行 |
972.26 |
972.26 |
0.00 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
153.70 |
11.98 |
141.72 |
|
2040410 |
检察监督 |
32.00 |
20.00 |
12.00 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
205 |
教育支出 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
54.52 |
54.52 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
52.72 |
52.72 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.72 |
52.72 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.81 |
1.81 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.81 |
1.81 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
44.59 |
44.59 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
44.59 |
44.59 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.90 |
27.90 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.69 |
16.69 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
67.91 |
67.91 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
67.91 |
67.91 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
67.91 |
67.91 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门:新宁县365现金app_足彩365_正规beat365app |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
700.01 |
302 |
商品和服务支出 |
445.89 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
189.26 |
30201 |
办公费 |
47.39 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
144.07 |
30202 |
印刷费 |
3.52 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
130.81 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
11.98 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.61 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
52.72 |
30206 |
电费 |
13.04 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
29.43 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
27.90 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
16.69 |
30209 |
物业管理费 |
12.18 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.81 |
30211 |
差旅费 |
85.84 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
67.91 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
8.99 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
68.86 |
30214 |
租赁费 |
10.86 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
13.42 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.05 |
31013 |
公务用车购置 |
11.98 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
6.34 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
2.04 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
75.02 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
16.38 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
1.40 |
30229 |
福利费 |
14.79 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
23.83 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
37.43 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
9.98 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
60.20 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
713.44 |
公用经费合计 |
457.87 |
||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|
|
||||||
预算代码: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门:新宁县365现金app_足彩365_正规beat365app |
|
|
|
2021年度 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
52.00 |
0.00 |
42.00 |
6.00 |
36.00 |
10.00 |
48.15 |
0.00 |
41.81 |
17.98 |
23.83 |
6.34 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:新宁县365现金app_足彩365_正规beat365app 公开08表
单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2021年度本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
||||
部门:新宁县365现金app_足彩365_正规beat365app |
|
|
单位:万元 |
||||||
项 目 |
本年支出 |
||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||||
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
|
|
|
|||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2021年度本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。 |
|||||||||
|
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1719.78万元。与上年相比,减少156.94万元,减少8.36%,主要是因为本年度项目支出较上年度有所减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1504.85万元,其中:财政拨款收入1334.4万元,占88.67%;其他收入170.45万元,占11.33%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1522.1万元,其中:基本支出1295.49万元,占85.11%;项目支出226.62万元,占14.89%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1549.15万元,与上年相比,减少51.22万元,减少3.2%,主要是因为落实中央和省委政府过“紧”日子的政策要求,压减一般性支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1351.65万元,占本年支出合计的88.8%,与上年相比,财政拨款支出增加55.74万元,增长4.3%,主要是因为年中追加了国家赔偿费用支出以及配置工作网电脑项目增加了支出。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1351.65万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出21.62万元,占1.6%;公共安全支出1162.96万元,占86.04%;社会保障和就业支出,占4.03%;卫生健康支出44.59万元,占3.3%;住房保障支出67.91万元,占5.02%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1403.58万元,支出决算数为1351.65万元,完成年初预算的96.3%,其中:
1、一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-国家赔偿费用支出。
年初预算为0万元,支出决算为21.62万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:国家赔偿支出一般无预算,根据实际情况在年中申请追加,导致决算数大于预算数。
2、公共安全支出-检察-行政运行。
年初预算为973.53万元,支出决算为972.26万元,完成年初预算的99.87%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员变动导致实际支出少于预算数。
3、公共安全支出-检察-一般行政管理事务。
年初预算为221.55万元,支出决算为153.7万元,完成年初预算的69.38%,决算数小于年初预算数的主要原因是:有两个项目因尚未完工,款项未支付,所以导致决算数小于预算数。
4、公共安全支出-检察-检察监督。
年初预算为20万元,支出决算为32万元,完成年初预算的160%,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据工作需要,年中追加了扫黑除恶专项经费,导致决算数大于预算数。
5、公共安全支出-检察-其他检察支出。
年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:此项无年初无预算,根据办案工作需要,年中追加了购置无人机项目经费,导致决算数大于预算数。
6、教育支出-进修及培训-培训支出。
年初预算为5万元,支出决算为0.05万元,完成年初预算的1%,决算数小于年初预算数的主要原因是:因培训计划调整取消了培训,年中调整了指标,导致决算数据小于年初预算数。
7、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。
年初预算为57万元,支出决算为52.72万元,完成年初预算的92.49%,决算数小于年初预算数的主要原因是:养老保险按月根据实际推送数据进缴费,因人员异动导致决算数小于预算数。
8、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出。
年初预算为3.5万元,支出决算为1.81万元,完成年初预算的51.71%,决算数小于年初预算数的主要原因是:其他社会保障我单位主要为工伤保险,根据每月推送实际数据进行支付,因人员异动导致决算数据小于预算数据。
9、卫生健康支出-其行政事业单位医疗-行政单位医疗。
年初预算为32万元,支出决算为27.9万元,完成年初预算的87.19%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员异动导致实际开支数减少。
10、卫生健康支出-其行政事业单位医疗-公务员医疗补助。
年初预算为18万元,支出决算为16.69万元,完成年初预算的92.72%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员异动导致实际开支数减少。
11、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。
年初预算为73万元,支出决算为67.91万元,完成年初预算的93.03%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员异动导致实际开支数减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1171.31万元,其中:人员经费713.44万元,占基本支出的60.91%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费457.87万元,占基本支出的39.09%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为52万元,支出决算为48.15万元,完成预算的92.6%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比持平,本年度无安排出国(境)。
公务接待费支出预算为10万元,支出决算为6.34万元,完成预算的63.4%,决算数小于预算数的主要原因是进一步从严控制公务接待经费开支,与上年相比减少0.88万元,减少12.19%,减少的主要原因是厉行节约。
公务用车购置费支出预算为6万元,支出决算为17.98万元,完成预算的299.67%,决算数大于预算数的主要原因是本年度因工作需要购置一辆新车,与上年相比增加17.98万元,增长的主要原因是本年度因工作需要购置一辆新车。
公务用车运行维护费支出预算为36万元,支出决算为23.83万元,完成预算的66.19%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,以及受疫情影响,出车次数减少,与上年相比减少7.95万元,减少25.02%,减少的主要原因是厉行节约,以及受疫情影响,出车次数减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算6.34万元,占13.17%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算41.81万元,占86.83%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,本年安排无因公出国(境)。
2、公务接待费支出决算为6.34万元,全年共接待来访团组167个、来宾657人次,主要是接待全国各地检察机关和市内相关部门交流工作和协作办案等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为41.81万元,其中:公务用车购置费17.98万元,单位本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费23.83万元,主要是机要通信、执法执勤和侦查办案等公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等支出,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出457.87万元,比上年决算数增加6.95 万元,增长1.54%。主要原因是:因为积极开展各项工作,导致机关运行经费较上年度决算数略微增加。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元,本年度未开展相关会议;开支培训费0.05万元,用于开展党员学习教育培训,人数30人,内容为上党课。2021年度无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额257.03万元,其中:政府采购货物支出129.15万元、政府采购工程支出10万元、政府采购服务支出116.88万元。授予中小企业合同金额257.03万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额191.76万元,占授予中小企业合同金额的74.61%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的58.29%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的41.71%。
(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,部门(单位)共有车辆6辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、2021年度预算绩效情况说明
根据《湖南省财政厅关于开展2021年度部门绩效自评工作的通知》(湘财绩〔2022〕1号)文件的部署和要求,省检察院由计划财务装备部牵头,各内设机构和二级单位配合,成立了专门的绩效评价工作领导小组,制定了绩效评价工作方案,并依据方案组织开展绩效评价工作。评价工作小组采取听取意见、检查支出账目等方式,收集整理了经费支出的相关资料,并根据各部门工作情况进行了详细分析,综合形成了湖南省365现金app_足彩365_正规beat365app2021年度部门整体支出绩效评价报告,并于2022年6月16日在湖南省365现金app_足彩365_正规beat365app外网门户网站“财政信息”栏目中进行了公开。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指省本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是指非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入等。
三、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成产生的结余资金。
四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成产生的结余资金。
五、公共安全支出(类)检察(款):指检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
六、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指单位用于干警教育培训的支出。
七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于未归口社保的离退休人员的工资性支出。
八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
(一)住房公积金(项):指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(二)购房补贴(项):指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“ 三公” 经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各种公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用及其他费用。
第五部分
附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告
(https://www.hn.zuo-dun.com/xwfb/czxx/qtczxxgk/202206/1537346769879302144.html)
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