2022年新宁县365现金app_足彩365_正规beat365app预算
2022年新宁县人民检察院预算
目 录
第一部分 2022年单位预算说明
第二部分 2022年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注:以上单位预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2022年单位预算说明
一、单位基本概况
(一)职能职责。
职能职责:新宁县365现金app_足彩365_正规beat365app是国家的法律监督机关,接受上级365现金app_足彩365_正规beat365app的领导,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:
(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。
(二)贯彻落实上级365现金app_足彩365_正规beat365app的各项工作部署,研究制定检察工作规划,部署检察工作任务.
(三)依照法律规定对由县365现金app_足彩365_正规beat365app直接受理的刑事案件行使侦查权
(四)对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉
(五)负责应由县365现金app_足彩365_正规beat365app承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作.
(六)负责应由县365现金app_足彩365_正规beat365app承办的提起公益诉讼工作。
(七)负责应由县365现金app_足彩365_正规beat365app承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作.
(八)受理向县365现金app_足彩365_正规beat365app的控告申诉
(九)负责检察机关的理论研究工作。
(十)负责检察机关队伍建设和思想政治工作。
(十ー)负责检务督察工作。
(十二)负责检察机关财物装备和检察技术信息工作。
(十三)负责其他应当由县365现金app_足彩365_正规beat365app承办的事项.
(二)机构设置
新宁县365现金app_足彩365_正规beat365app现有5个内设机构,分别为政治部、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部。
二、部门预算单位构成
新宁县365现金app_足彩365_正规beat365app只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、单位收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算1411.79万元,其中,一般公共预算拨款1027.96万元,中央财政补助收入313.04万元,上年结转结余70.79万元。收入较去年增加8.21万元,主要是增加了一般公共预算拨款144.22万元,上年结转结余减少了136.01万元,中央财政补助与上年相同。
(二)支出预算:2022年本单位支出预算1411.79万元,其中,公共安全1240.32万元,教育5万元,社会保障和就业支出56.47万元,卫生健康支出44.2万元,住房保障支出65.8万元。支出较去年增加8.21 万元,主要是公共安全增加25.24万元,社会保障和就业支出减少4.03万元,卫生健康支出减少5.8万元,住房保障支出减少7.2万元。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本单位一般公共预算拨款支出预算1411.79万元,其中,公共安全支出1240.32万元,占87.86%;教育支出5万元,占0.35%;社会保障56.47万元,占4%;卫生健康44.2万元,占3.13%。住房保障支出65.8万元,占4.66%;具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年本单位基本支出预算数1227.08万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2022年本单位项目支出预算184.71万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:业务工作经费支出101.92万元,主要用于办公设备购置、被装购置、公益诉讼快速检测箱、检察干警基金专项经费、检察工作网电脑、密码设备换装经费乡村振兴方面;运行维护经费支出82.79万元,主要用于机房改造升级、检察工作网电脑、未检工作室运维服务方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2022年本单位机关运行经费511.16万元,比上年预算增加70.92万元,上升16.11%,主要是受疫情影响上年度办公费及差旅费有所减少,根据本年度业务需求办公费及差旅费相应增加。
(二)“三公”经费预算:2022年本单位“三公”经费预算数为52万元,其中,公务接待费10万元,公务用车购置及运行费42万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费42万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较上年持平,主要是需要满足三公经费运行的保障。
(三)一般性支出情况:2022年本单位无会议费预算;培训费预算5万元,拟开展10次培训,人数30人,内容为参加上级培训;无节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额 0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本单位共有公务用车6辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车6辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为0万元,其中,基本支出0万元,项目支出0万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
附件下载:
2022年部门预算公开表.xls