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        2021年度邵东市365现金app_足彩365_正规beat365app部门决算

        目录

        第一部分 邵东市365现金app_足彩365_正规beat365app单位概况

        一、部门职责

        二、机构设置

        第二部分 2021年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        第三部分2021年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        二、收入决算情况说明

        三、支出决算情况说明

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

        八、政府性基金预算收入支出决算情况

        九、关于机关运行经费支出说明

        十、一般性支出情况

        十一、关于政府采购支出说明

        十二、关于国有资产占用情况说明

        十三、关2021年度预算绩效情况的说明

        第四部分名词解释

        第五部分附件

         

         

         

        第一部分 邵东市365现金app_足彩365_正规beat365app概况

        一、部门职责

        《中华人民共和国宪法》规定,365现金app_足彩365_正规beat365app是国家的法律监督机关。基层365现金app_足彩365_正规beat365app职能主要有四大块:

        (一)刑事检察职能 

        1.审查逮捕。对公安机关侦查的案件、监察委员会调查的案件进行审查,决定是否逮捕;对已逮捕的犯罪嫌疑人,进行羁押必要性审查,决定是否继续羁押。

        2.公诉。对公安机关侦查终结的案件、监察委员会移送审查起诉的案件,决定提起公诉或者不起诉。

        3.刑事诉讼监督。对公安机关立案和侦查活动是否合法实行监督;对人民法院的审判活动是否合法实行监督,对确有错误的刑事判决、裁定向上一级人民法院提出抗诉。

        4.刑事执行监督。对看守所的监管活动和刑罚执行活动是否合法实行监督;对司法局社区矫正执行活动否合法实行监督;对减刑、假释、暂予监外执行的提请、审理、裁定、决定、执行活动是否合法实行监督;对强制医疗执行活动是否合法实行监督。

        5.控告申诉检察。对妨碍辩护人和代理人诉讼权利的控告,进行审查监督;对不服365现金app_足彩365_正规beat365app不批捕、不起诉等刑事终结处理决定,不服人民法院生效刑事判决、裁定的申诉案件进行审查,确有错误的,进行监督纠正;办理刑事赔偿、司法救助等案件。

        6.侦查权。刑事诉讼法修改草案规定,365现金app_足彩365_正规beat365app在对诉讼活动实行法律监督中发现司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪,可以由365现金app_足彩365_正规beat365app立案侦查。对于公安机关管辖的国家机关工作人员利用职权实施的重大犯罪案件,需要由365现金app_足彩365_正规beat365app直接受理的时候,经省级以上365现金app_足彩365_正规beat365app决定,可以由365现金app_足彩365_正规beat365app立案侦查。(待刑诉法修订后才能确定)

        (二)民事检察职能

        1.民事诉讼监督。对人民法院生效的民事判决、裁定确有错误,或者民事调解书损害国家利益或社会公共利益的,365现金app_足彩365_正规beat365app可以向同级人民法院发出检察建议,或者提请上级365现金app_足彩365_正规beat365app向同级人民法院提出抗诉;对民事审判中审判人员存在违法行为,或者民事执行活动存在违法情形的,实行监督。

        2.支持起诉。对弱势群体依法维权有困难的,支持其提起民事诉讼。

        (三)行政检察职能

        1.行政诉讼的监督。对人民法院生效的行政判决、裁定确有错误,行政调解书损害国家利益、社会公共利益的,365现金app_足彩365_正规beat365app可以向同级人民法院提出检察建议,或者提请上级365现金app_足彩365_正规beat365app向同级人民法院提出抗诉;对行政审判中审判人员存在违法行为,或者行政执行活动存在违法情形的,实行监督。

        2.行政行为的监督。行政机关违法行使职权或不行使职权的行为,导致国家利益、社会公共利益受损的,365现金app_足彩365_正规beat365app可以向行政机关提出检察建议,督促其纠正。

        (四)检察公益诉讼职能

        1.行政公益诉讼。对生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域负有监督管理职责的行政机关违法行使职权或者不作为,致使国家利益或者社会公共利益受到侵害的,365现金app_足彩365_正规beat365app可以向行政机关提出检察建议,督促其依法履行职责。行政机关不依法履行职责的,365现金app_足彩365_正规beat365app依法向人民法院提起行政公益诉讼。

        2.民事公益诉讼。365现金app_足彩365_正规beat365app对破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为,在没有法律规定的机关和组织或者法律规定的机关和组织不提起诉讼的情况下,可以向人民法院提起民事公益诉讼。对侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉,损害社会公共利益的行为,英雄烈士没有近亲属或者近亲属不提起诉讼的,检察机关可以依法提起公益诉讼。

        3.刑事附带民事公益诉讼。365现金app_足彩365_正规beat365app对破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的犯罪行为提起刑事公诉时,可以向人民法院一并提起附带民事公益诉讼。

        二、机构设置及决算单位构成

        (一)内设机构设置。邵东市365现金app_足彩365_正规beat365app内设机构包括:办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部等8个内设机构。

        (二)决算单位构成。邵东市365现金app_足彩365_正规beat365app2021年部门决算包含的主体范围是机关本级。

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        第二部分  2021年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

         

         

        收入支出决算总表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公开01

        部门:邵东县检察院

         

        2021年度

         

         

        金额单位:万元

        收入

        支出

        项目

        行次

        金额

        项目

        行次

        金额

        栏次

         

        1

        栏次

         

        2

        一、一般公共预算财政拨款收入

        1

        1,911.34

        一、一般公共服务支出

        32

        0.00

        二、政府性基金预算财政拨款收入

        2

        0.00

        二、外交支出

        33

        0.00

        三、国有资本经营预算财政拨款收入

        3

        0.00

        三、国防支出

        34

        0.00

        四、上级补助收入

        4

        0.00

        四、公共安全支出

        35

        2,004.32

        五、事业收入

        5

        0.00

        五、教育支出

        36

        0.00

        六、经营收入

        6

        0.00

        六、科学技术支出

        37

        0.00

        七、附属单位上缴收入

        7

        0.00

        七、文化旅游体育与传媒支出

        38

        0.00

        八、其他收入

        8

        256.04

        八、社会保障和就业支出

        39

        118.23

         

        9

         

        九、卫生健康支出

        40

        33.33

         

        10

         

        十、节能环保支出

        41

        0.00

         

        11

         

        十一、城乡社区支出

        42

        0.00

         

        12

         

        十二、农林水支出

        43

        0.00

         

        13

         

        十三、交通运输支出

        44

        0.00

         

        14

         

        十四、资源勘探工业信息等支出

        45

        0.00

         

        15

         

        十五、商业服务业等支出

        46

        0.00

         

        16

         

        十六、金融支出

        47

        0.00

         

        17

         

        十七、援助其他地区支出

        48

        0.00

         

        18

         

        十八、自然资源海洋气象等支出

        49

        0.00

         

        19

         

        十九、住房保障支出

        50

        111.00

         

        20

         

        二十、粮油物资储备支出

        51

        0.00

         

        21

         

        二十一、国有资本经营预算支出

        52

        0.00

         

        22

         

        二十二、灾害防治及应急管理支出

        53

        0.00

         

        23

         

        二十三、其他支出

        54

        0.00

         

        24

         

        二十四、债务还本支出

        55

        0.00

         

        25

         

        二十五、债务付息支出

        56

        0.00

         

        26

         

        二十六、抗疫特别国债安排的支出

        57

        0.00

        本年收入合计

        27

        2,167.38

        本年支出合计

        58

        2,266.89

        使用非财政拨款结余

        28

        0.00

        结余分配

        59

        0.00

        年初结转和结余

        29

        157.24

        年末结转和结余

        60

        57.73

         

        30

         

         

        61

         

        总计

        31

        2,324.62

        总计

        62

        2,324.62

        注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

            2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

         

         

         

         

         

         

         

        二、收入决算表

         

         

         

         

        收入决算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公开02表

         

        部门:邵东县检察院

         

        2021年度

         

         

         

         

        金额单位:万元

         

        项目

        本年收入合计

        财政拨款收入

        上级补助收入

        事业收入

        经营收入

        附属单位上缴收入

        其他收入

         

        功能分类科目编码

        科目名称

         

         

         

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

         

        合计

        2,167.38

        1,911.34

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        256.04

         

        204

        公共安全支出

        1,904.75

        1,657.84

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        246.91

         

        20404

        检察

        1,902.75

        1,657.84

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        244.91

         

        2040401

          行政运行

        1,607.56

        1,407.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        200.56

         

        2040402

          一般行政管理事务

        228.58

        184.24

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        44.34

         

        2040410

          检察监督

        66.60

        66.60

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        20499

        其他公共安全支出

        2.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2.00

         

        2049999

          其他公共安全支出

        2.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2.00

         

        208

        社会保障和就业支出

        118.23

        109.10

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        9.13

         

        20805

        行政事业单位养老支出

        106.00

        106.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2080505

          机关事业单位基本养老保险缴费支出

        106.00

        106.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        20899

        其他社会保障和就业支出

        12.23

        3.10

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        9.13

         

        2089999

          其他社会保障和就业支出

        12.23

        3.10

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        9.13

         

        210

        卫生健康支出

        33.40

        33.40

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        21011

        行政事业单位医疗

        33.40

        33.40

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2101101

          行政单位医疗

        25.00

        25.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2101103

          公务员医疗补助

        8.40

        8.40

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        221

        住房保障支出

        111.00

        111.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        22102

        住房改革支出

        111.00

        111.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2210201

          住房公积金

        111.00

        111.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

         

         

         

         

        三、支出决算表

         

         

         

        支出决算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公开03表

         

        部门:邵东县检察院

        2021年度

         

         

         

         

        金额单位:万元

         

        项目

        本年支出合计

        基本支出

        项目支出

        上缴上级支出

        经营支出

        对附属单位补助支出

         

        功能分类科目编码

        科目名称

         

         

         

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

         

        合计

        2,266.89

        1,975.58

        291.31

        0.00

        0.00

        0.00

         

        204

        公共安全支出

        2,004.32

        1,713.02

        291.31

        0.00

        0.00

        0.00

         

        20404

        检察

        2,002.32

        1,711.02

        291.31

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2040401

          行政运行

        1,600.08

        1,600.08

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2040402

          一般行政管理事务

        335.65

        44.34

        291.31

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2040410

          检察监督

        66.60

        66.60

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        20499

        其他公共安全支出

        2.00

        2.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2049999

          其他公共安全支出

        2.00

        2.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        208

        社会保障和就业支出

        118.23

        118.23

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        20805

        行政事业单位养老支出

        106.00

        106.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2080505

          机关事业单位基本养老保险缴费支出

        106.00

        106.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        20899

        其他社会保障和就业支出

        12.23

        12.23

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2089999

          其他社会保障和就业支出

        12.23

        12.23

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        210

        卫生健康支出

        33.33

        33.33

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        21011

        行政事业单位医疗

        33.33

        33.33

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2101101

          行政单位医疗

        25.00

        25.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2101103

          公务员医疗补助

        8.33

        8.33

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        221

        住房保障支出

        111.00

        111.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        22102

        住房改革支出

        111.00

        111.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        2210201

          住房公积金

        111.00

        111.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        注:本表反映部门本年度各项支出情况。

         

         

         

         

        四、财政拨款收入支出决算总表

         

        财政拨款收入支出决算总表

         

         

         

         

         

         

         

         

        公开04表

        部门:邵东县检察院

         

         

         

        2021年度

         

         

         

        金额单位:万元

            

            

        项目

        行次

        金额

        项目

        行次

        合计

        一般公共预算财政拨款

        政府性基金预算财政拨款

        国有资本经营预算财政拨款

        栏次

         

        1

        栏次

         

        2

        3

        4

        5

        一、一般公共预算财政拨款

        1

        1,911.34

        一、一般公共服务支出

        33

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        二、政府性基金预算财政拨款

        2

        0.00

        二、外交支出

        34

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        三、国有资本经营财政拨款

        3

        0.00

        三、国防支出

        35

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        4

         

        四、公共安全支出

        36

        1,757.42

        1,757.42

        0.00

        0.00

         

        5

         

        五、教育支出

        37

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        6

         

        六、科学技术支出

        38

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        7

         

        七、文化旅游体育与传媒支出

        39

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        8

         

        八、社会保障和就业支出

        40

        109.10

        109.10

        0.00

        0.00

         

        9

         

        九、卫生健康支出

        41

        33.33

        33.33

        0.00

        0.00

         

        10

         

        十、节能环保支出

        42

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        11

         

        十一、城乡社区支出

        43

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        12

         

        十二、农林水支出

        44

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        13

         

        十三、交通运输支出

        45

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        14

         

        十四、资源勘探工业信息等支出

        46

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        15

         

        十五、商业服务业等支出

        47

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        16

         

        十六、金融支出

        48

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        17

         

        十七、援助其他地区支出

        49

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        18

         

        十八、自然资源海洋气象等支出

        50

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        19

         

        十九、住房保障支出

        51

        111.00

        111.00

        0.00

        0.00

         

        20

         

        二十、粮油物资储备支出

        52

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        21

         

        二十一、国有资本经营预算支出

        53

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        22

         

        二十二、灾害防治及应急管理支出

        54

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        23

         

        二十三、其他支出

        55

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        24

         

        二十四、债务还本支出

        56

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        25

         

        二十五、债务付息支出

        57

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        26

         

        二十六、抗疫特别国债安排的支出

        58

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        本年收入合计

        27

        1,911.34

        本年支出合计

        59

        2,010.85

        2,010.85

        0.00

        0.00

        年初财政拨款结转和结余

        28

        157.24

        年末财政拨款结转和结余

        60

        57.73

        57.73

        0.00

        0.00

          一般公共预算财政拨款

        29

        157.24

         

        61

         

         

         

         

          政府性基金预算财政拨款

        30

        0.00

         

        62

         

         

         

         

          国有资本经营预算财政拨款

        31

        0.00

         

        63

         

         

         

         

        总计

        32

        2,068.58

        总计

        64

        2,068.58

        2,068.58

        0.00

        0.00

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

         

         

         

         

         

         

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

         

         

         

        一般公共预算财政拨款支出决算表

         

         

         

         

         

         

        公开05表

         

        部门:邵东县检察院

        2021年度

         

         

        金额单位:万元

         

        项目

        本年支出

         

        功能分类科目编码

        科目名称

        小计

        基本支出

        项目支出

         

         

         

        栏次

        1

        2

        3

         

        合计

        2,010.85

        1,719.54

        291.31

         

        204

        公共安全支出

        1,757.42

        1,466.11

        291.31

         

        20404

        检察

        1,757.42

        1,466.11

        291.31

         

        2040401

          行政运行

        1,399.51

        1,399.51

        0.00

         

        2040402

          一般行政管理事务

        291.31

        0.00

        291.31

         

        2040410

          检察监督

        66.60

        66.60

        0.00

         

        208

        社会保障和就业支出

        109.10

        109.10

        0.00

         

        20805

        行政事业单位养老支出

        106.00

        106.00

        0.00

         

        2080505

          机关事业单位基本养老保险缴费支出

        106.00

        106.00

        0.00

         

        20899

        其他社会保障和就业支出

        3.10

        3.10

        0.00

         

        2089999

          其他社会保障和就业支出

        3.10

        3.10

        0.00

         

        210

        卫生健康支出

        33.33

        33.33

        0.00

         

        21011

        行政事业单位医疗

        33.33

        33.33

        0.00

         

        2101101

          行政单位医疗

        25.00

        25.00

        0.00

         

        2101103

          公务员医疗补助

        8.33

        8.33

        0.00

         

        221

        住房保障支出

        111.00

        111.00

        0.00

         

        22102

        住房改革支出

        111.00

        111.00

        0.00

         

        2210201

          住房公积金

        111.00

        111.00

        0.00

         

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

         

         

         

         

         

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

         

         

         

         

         

         

        一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

         

        公开06表

         

        部门:邵东县检察院

         

         

         

         

         

         

        金额单位:万元

         

        人员经费

        公用经费

         

        科目编码

        科目名称

        决算数

        科目编码

        科目名称

        决算数

        科目编码

        科目名称

        决算数

         

         

        301

        工资福利支出

        1,126.79

        302

        商品和服务支出

        581.86

        307

        债务利息及费用支出

        0.00

         

        30101

          基本工资

        298.36

        30201

          办公费

        43.22

        30701

          国内债务付息

        0.00

         

        30102

          津贴补贴

        210.00

        30202

          印刷费

        2.00

        30702

          国外债务付息

        0.00

         

        30103

          奖金

        210.00

        30203

          咨询费

        0.00

        310

        资本性支出

        0.00

         

        30106

          伙食补助费

        0.00

        30204

          手续费

        0.00

        31001

          房屋建筑物购建

        0.00

         

        30107

          绩效工资

        0.00

        30205

          水费

        6.00

        31002

          办公设备购置

        0.00

         

        30108

          机关事业单位基本养老保险缴费

        106.00

        30206

          电费

        20.00

        31003

          专用设备购置

        0.00

         

        30109

          职业年金缴费

        0.00

        30207

          邮电费

        40.00

        31005

          基础设施建设

        0.00

         

        30110

          职工基本医疗保险缴费

        25.00

        30208

          取暖费

        0.00

        31006

          大型修缮

        0.00

         

        30111

          公务员医疗补助缴费

        8.33

        30209

          物业管理费

        40.29

        31007

          信息网络及软件购置更新

        0.00

         

        30112

          其他社会保障缴费

        3.10

        30211

          差旅费

        121.15

        31008

          物资储备

        0.00

         

        30113

          住房公积金

        111.00

        30212

          因公出国(境)费用

        0.00

        31009

          土地补偿

        0.00

         

        30114

          医疗费

        0.00

        30213

          维修(护)费

        23.31

        31010

          安置补助

        0.00

         

        30199

          其他工资福利支出

        155.00

        30214

          租赁费

        0.00

        31011

          地上附着物和青苗补偿

        0.00

         

        303

        对个人和家庭的补助

        10.90

        30215

          会议费

        0.00

        31012

          拆迁补偿

        0.00

         

        30301

          离休费

        0.00

        30216

          培训费

        0.00

        31013

          公务用车购置

        0.00

         

        30302

          退休费

        0.00

        30217

          公务接待费

        4.06

        31019

          其他交通工具购置

        0.00

         

        30303

          退职(役)费

        0.00

        30218

          专用材料费

        0.00

        31021

          文物和陈列品购置

        0.00

         

        30304

          抚恤金

        0.00

        30224

          被装购置费

        0.00

        31022

          无形资产购置

        0.00

         

        30305

          生活补助

        8.90

        30225

          专用燃料费

        0.00

        31099

          其他资本性支出

        0.00

         

        30306

          救济费

        0.00

        30226

          劳务费

        61.88

        399

        其他支出

        0.00

         

        30307

          医疗费补助

        0.00

        30227

          委托业务费

        0.00

        39906

          赠与

        0.00

         

        30308

          助学金

        0.00

        30228

          工会经费

        24.24

        39907

          国家赔偿费用支出

        0.00

         

        30309

          奖励金

        0.00

        30229

          福利费

        0.00

        39908

          对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

        0.00

         

        30310

          个人农业生产补贴

        0.00

        30231

          公务用车运行维护费

        30.00

        39999

          其他支出

        0.00

         

        30311

          代缴社会保险费

        0.00

        30239

          其他交通费用

        52.27

         

         

         

         

        30399

          其他对个人和家庭的补助

        2.00

        30240

          税金及附加费用

        0.00

         

         

         

         

         

         

         

        30299

          其他商品和服务支出

        113.44

         

         

         

         

        人员经费合计

        1,137.69

        公用经费合计

        581.86

         

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

         

         

         

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支 出决算表

         

        预算代码:

         

        部门:邵东县检察院                    金额单位:万元

         

         

                                                                                   公开07表

                                                             

         

         

         

        预算数

        决算数

         

        合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行费

        公务接待费

        合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行费

        公务接待费

        小计

        公务用车购置费

        公务用车运行费

         

         

         

        小计

        公务用车购置费

        公务用车运行费

         

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

        12

        41.50

        0.00

        30.00

        0.00

        30.00

        11.50

        34.06

        0.00

        30.00

        0.00

        30.00

        4.06

        注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

         

         

         

         

         

         

         

         

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        部门:邵东县365现金app_足彩365_正规beat365app                                  2021年度                                                     公开08

                     金额单位:万元

           

        年初结转和结余

        本年收入

        本年支出

        年末结转和结余

        功能分类科目编码

        科目名称

        小计

        基本支出  

        项目支出

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        合计

        0

        0

        0

        0

        0

        0

         

         

         

         

         

         

         

         

        注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况2021年度本部门无政府性基金收支,因此本表无数据。

         

         

         

         

         

         

         

         

        九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

         

        国有资本经营预算财政拨款支出决算表

         

         

         

         

         

        公开09表

        部门:邵东县365现金app_足彩365_正规beat365app

         

         

        2021年度

         

        单位:万元

           

        本年支出

        功能分类科目编码

        科目名称

        合计

        基本支出  

        项目支出

        栏次

        1

        2

        3

        合计

        0

        0

        0 

         

         

         

         

         

        注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2021年度本部门无国有资本经营预算收支,因此本表无数据。

         

         

        第三部分  2021年度部门决算情况说明

         

        一、收入支出决算总体情况说明

        2021年度收入、支出总计2324.62万元,较2020年度2575.53万元减少了250.91万元,降幅9.74%,主要原因是落实中央和省委省政府过“紧”日子的政策要求,压减一般性支出,减少不必要的项目支出。

        二、收入决算情况说明

        本年收入合计2167.38万元,其中:财政拨款收入1911.34万元,占88.19%;其他收入256.04万元,占11.81%。

        三、支出决算情况说明

        本年支出合计2266.89万元,其中:基本支出1975.58万元,占87.15%;项目支出291.31万元,占12.85%。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2021年度财政拨款收入、支出总计2068.58万元,较上年减少了30.39万元,降幅1.45%,主要是因为落实中央和省委省政府过“紧”日子的政策要求,压减一般性支出,减少不必要的项目支出。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)财政拨款支出决算总体情况

        2021年度财政拨款支出2010.85万元,占本年支出合计的88.71%,较2020年度财政拨款支出减少115.19万元,降幅6.08%。财政拨款支出下降的主要原因是为落实中央和省委省政府过“紧”日子的政策要求,压减一般性支出。

        (二)财政拨款支出决算结构情况

        2021年度财政拨款支出2010.85万元,主要用于以下方面:公共安全支出1757.42万元,占87.4%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出109.1万元,占5.42%;卫生健康支出33.33万元,占1.66%;住房保障支出111万元,占5.52%

        (三)财政拨款支出决算具体情况

        2021年度财政拨款支出年初预算数为1911.54万元,支出决算数为2010.85万元,完成年初预算的105.2%,其中:

        1、公共安全支出-检察-行政运行支出年初预算为1407万元,支出决算为1399.51万元。完成年初预算的99.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是为落实中央和省委省政府过“紧”日子的政策要求,压减一般性支出。

        2、公共安全支出-检察-一般行政管理事务支出年初预算为184万元,支出决算为291.31万元,完成年初预算的158.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年度结转项目经费157.2万元。

        3、公共安全支出-检察-检察监督支出年初预算为60万元,支出决算为66.6万元,完成年初预算的111%。决算数大于年初预算数的主要原因是办案业务量大,经费保障不足。

        4、教育支出-进修及培训-培训支出年初预算为0万元,支出决算为0万元

        5、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为106万元,支出决算为106万元,完成年初预算的100%。

        6、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他社会保障缴费年初预算为3.1万元,支出决算为3.1万元,完成年初预算的100%。

        7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出年初预算为40万元,支出决算为33.33万元,完成年初预算的83.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是邵东市医保局暂未实施关于公务员医疗补助的工作方案,所以未完成预算。

        8、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金年初预算为111万元,支出决算为111万元,完成年初预算的100%。

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2021年度财政拨款基本支出1719.54万元,其中:人员经费1137.69万元,占基本支出的66.16%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助;公用经费581.86万元,占基本支出的33.84%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

        七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

        (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

        “三公”经费财政拨款支出预算为41.5万元,支出决算为34.06万元,完成预算的82.07%,其中:

        因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年度相比无增减,主要原因是上年度及本年度均未开展因公出国项目。

        公务接待费支出预算为11.5万元,支出决算为4.06万元,完成预算的35.3%,决算数小于预算数的主要原因为严格遵守八项规定,减少不必要的公务接待费用开支,与上年相比增加2.06万元,增幅103%,增加的原因是结转上年度挂账费用。

        公务用车购置费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数等于预算数,与上年相比减少16.54万元,减少100%,减少的主要原因是本年度未购置公务用车。

        公务用车运行维护费预算为30万元,支出决算为30万元,完成预算的100%,决算数等于预算数,与上年相比增加8.5万元,增加39.53%,增加的主要原因是本年度未购置公务用车,支付了上年度的公务用车运行维护挂账费,以及预留了下年度公务用车运行维护费。

        (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算4.06万元,占11.92%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算30万元,占88.08%。其中:

        1、因公出国(境)费支出决算为0万元,本年度未开展因公出国项目。

        2、公务接待费支出决算为4.06万元,全年共接待来访团组100个、来宾800人次,主要是上级检察院及其他县区院发生的接待支出。

        3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为30万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费30万元,主要是车辆维修及车辆用油支出,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的执法执勤用车保有量为5辆。

        八、政府性基金预算收入支出决算情况

        2021年度本单位无政府性基金收支。

        九、关于机关运行经费支出说明

        本部门2021年度机关运行经费支出581.86万元,比上年决算数减少62.53万元,降低9.7%。主要原因是:厉行节约,压缩公用经费。

        十、一般性支出情况

        2021年本部门未开支培训费及会议费。

        十一、关于政府采购支出说明

        本部门2021年度政府采购支出总额641.8万元,其中:政府采购货物支出131.43 万元。、政府采购工程支出149.23万元、政府采购服务支出361.15万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)

        十二、关于国有资产占用情况说明

        截至20211231日,本单位共有车辆5辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是一般公务用车和离退休干部用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)

        十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

        2021年,在邵东市委和邵阳市365现金app_足彩365_正规beat365app的正确领导下,在市人大及其常委会的有力监督下,市365现金app_足彩365_正规beat365app以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻习近平法治思想,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”体现在履职尽责上,聚焦服务大局、司法办案和队伍建设,忠实履行法律监督职责,各项工作取得了新进步,先后获得“全国维护妇女儿童权益先进集体”“全国检察机关宣传工作先进单位”“湖南省文明标兵单位”“湖南省检察机关扫黑除恶专项斗争先进集体”“湖南省巾帼文明岗”等荣誉。

         

         

         

        第四部分  名词解释

        、财政拨款收入:指省级财政部门当年拨付的资金。

        二、其他收入:主要是市县二级财政部门当年拨付的资金和利息收入。

        三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

        四、公共安全-检察院-行政运行:指检察院行政单位的基本支出。

        五、公共安全-检察院-一般行政管理事务:指检察院行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

        六、公共安全-检察院-检察监督:指检察院对公诉、批捕、民行、公益诉讼、控告申诉、执行监督等案件检察监督活动的支出。

        七、住房保障-住房改革-住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

        八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

        九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        十、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

         

         

         

         

        第五部分 附件

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