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        2022年邵东市365现金app_足彩365_正规beat365app单位预算

        目  

         

        第一部分 2022年单位预算说明

        第二部分 2022年单位预算表

        1、收支总表

        2、收入总表

        3、支出总表

        4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

        5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

        6、财政拨款收支总表

        7、一般公共预算支出表

        8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

        9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

        10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

        11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

        12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

        13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

        14、一般公共预算三公经费支出表

        15、政府性基金预算支出表

        16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

        17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

        18、国有资本经营预算支出表

        19、财政专户管理资金预算支出表

        20、省级专项资金预算汇总表

        21、省级专项资金绩效目标表

        22、其他项目支出绩效目标表

        23、部门整体支出绩效目标表

        注:以上单位预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

         

         

         

        第一部分 2022单位预算说明

         

        一、单位基本概况

        (一)职能职责

        邵东市365现金app_足彩365_正规beat365app是国家的法律监督机关,接受上级365现金app_足彩365_正规beat365app的领导,对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:

        1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一全市检察机关思想和行动,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

        2、依照法律规定对由市365现金app_足彩365_正规beat365app受理的刑事案件行使侦查权。

        3、对辖区内刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

        4、负责承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

        5、负责承办的提起公益诉讼工作。

        6、负责承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。

        7、接受向市365现金app_足彩365_正规beat365app的控告申诉。

        8、负责本院检察机关队伍建设和思想政治工作。

        9、协同市委主管部门依照干部管理权限对相关人员进行管理和考核。

        10、负责其他应由市365现金app_足彩365_正规beat365app承办的事项。

        11.负责其他应当由县365现金app_足彩365_正规beat365app承办的事项。

        • 机构设置

        我院现有8个内设机构,分别为办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部。

        二、部门预算单位构成

        邵东市365现金app_足彩365_正规beat365app只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

        三、单位收支总体情况

        (一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算1952.17万元,其中,一般公共预算拨款1467.57万元,中央财政补助434.43万元,上年结余结转50.17万元无政府性基金、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入。收入较去年增加40.63万元,主要是因为上年结转结余减少107.03万元,一般公共预算拨款增加158.66万元,中央财政补助减少11.00万元。

        (二)支出预算:2022年本单位支出预算1952.17万元,其中,公共安全支出1696.67万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出114.5万元,卫生健康支出26万元,住房保障支出115万元。支出较去年增加40.63万元,主要是因为公共安全支出增加45.23万元,教育支出增加0万元,社会保障和就业支出增加5.4万元,卫生健康支出减少14万元,住房保障支出增加4万元。

        四、一般公共预算拨款支出

        2022年本单位一般公共预算拨款支出预算1952.17万元,其中,公共安全支出1696.67万元,占86.91%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出114.5万元,占5.87%;卫生健康支出26万元,占1.33%;住房保障支出115万元,占5.89%。具体安排情况如下:

        (一)基本支出:2022年本单位基本支出预算数1817.5万元,主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

        (二)项目支出:2022年本单位项目支出预算134.67万元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:业务工作专项支出0万元;运行维护专项支出134.67万元,主要用于公务用车购置、办公设备购置、被装购置、乡村振兴工作等方面

        五、政府性基金预算支出

        2022年本单位无政府性基金安排的支出。

        、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费:2022年本单位机关运行经费651万元,比上年预算增加69.9万元,增加12.03%,主要是案件数量增加,机关运行经费相应增加。

        (二)“三公”经费预算:2022年本单位“三公”经费预算数为41.5万元,其中,公务接待5万元,公务用车购置及运行费36.5万元(其中,公务用车购置费18万元,公务用车运行费18.5万元),因公出国(境)费0万元。 2022年“三公”经费预算较上年持平。

        (三)一般性支出情况:2022年本单位会议费预算0万元,拟召开0次会议,人数0人。培训费预算0万元,拟开展0次培训,人数0人。

        (四)政府采购情况:2022年本单位政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元;政府采购服务预算0万元;工程采购预算0万元。

        (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本单位共有公务用车5辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车5辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车1辆,其中机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

        (六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为0万元,其中,基本支出0万元,项目支出0万元,具体绩效目标详见报表。

        七、名词解释

        1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

         

        第二部分  2022年单位预算表

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