2022年湖南省洞口县365现金app_足彩365_正规beat365app单位预算公开
2022年洞口县365现金app_足彩365_正规beat365app单位预算
目录
第一部分 2022年部门预算说明
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注:以上单位预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、单位基本概况
(一)职能职责
洞口县365现金app_足彩365_正规beat365app是国家的法律监督机关,接受上级365现金app_足彩365_正规beat365app的领导,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:
1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2、贯彻落实上级365现金app_足彩365_正规beat365app的各项工作部署,研究制定检察工作规划,部署检察工作任务。
3、依照法律规定对由县365现金app_足彩365_正规beat365app直接受理的刑事案件行使侦查权。
4、对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
5、负责应由县365现金app_足彩365_正规beat365app承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
6、负责由县365现金app_足彩365_正规beat365app承办的提起公益诉讼工作。
7、负责应由县365现金app_足彩365_正规beat365app承办的对看守所、社区矫正机等执法活动的法律监督工作。
8、受理向县365现金app_足彩365_正规beat365app的控告申诉。
9、负责检察机关的理论研究工作。
10、负责检察机关队伍建设和思想政治工作。
11、负责检务督察工作。
12、负责检察机关财物装备和检察技术信息工作。
13、负责其他应由县365现金app_足彩365_正规beat365app承办的事项。
(二)机构设置
洞口县365现金app_足彩365_正规beat365app机关本级现有8个内设机构,分别为:办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、政治部(司法警察大队)。
二、部门预算单位构成
洞口县365现金app_足彩365_正规beat365app2022年部门预算只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含有本级预算。
三、单位收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、中财政补助和上年结余结转资金。2022年本单位收入预算1521.98万元,其中,一般公共预算拨款1134.23万元,中央财政补助296.77万元,上年结余结转90.98万元,无政府性基金、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入。收入较去年增加106.43万元,主要是因为上年结转结余减少61.42万元,一般公共预算拨款增加186.85万元,中央财政补助减少19万元。
(二)支出预算:2022年本单位支出预算1521.98万元,其中,公共安全1298.23万元,教育支出 5万元,社会保障和就业支出72.25万元,卫生健康支出68.5万元,住房保障支出78万元。支出较去年增加106.43万元,主要是因为公共安全支出增加83.69万元,教育支出增加3万元,社会保障和就业支出增加5.21万元,卫生健康支出增加8.53万元,住房保障支出增加6万元。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本单位一般公共预算拨款支出预算1521.98万元,其中,公共安全支出1298.23万元,占85.3%;教育支出5万元,占0.33%;社会保障和就业支出72.25万元,占4.75%;卫生健康支出68.5万元,占4.5%;住房保障支出78万元,占5.12%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年本单位基本支出预算数1344.85万元,主要是为保障单位机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2022年本单位项目支出预算177.13万元,主要是单位为完成特定行政工作任务而发生的支出,包括专项业务费,其中:业务工作专项支出177.13万元,主要用于防疫、扫黑险恶、12309检察服务中心及案管大厅建设、文明接待室建设、检察工作网电脑、办公设备及公务用车等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:如考虑中央财政补助、按全口径统计,2022年本单位机关运行经费498.5万元,比上年预算增加94.52万元,上升23.4%,主要人员增加以及案件数量增加。
(二)“三公”经费预算:如考虑中央财政补助、按全口径统计,2022年本单位“三公”经费预算数为 37万元,其中,公务接待费4万元,公务用车购置及运行费33万元(其中,公务用车购置费12万元,公务用车运行费21万元),因公出国(境)费0万元。 2022年“三公”经费预算较上年不变。
(三)一般性支出情况:2022年本单位会议费预算0.5万元,拟召开 2次会议,人数40人。内容为听证会议、检察工作报告意见征求会议、其他会议。培训费预算5万元,拟开展10次培训,人数40人,内容是检察业务培训、其他工作业务培训。无节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
(四)政府采购情况:2022年本单位政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本单位共有公务用车4辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0 辆,执法执勤用车4辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车1辆,其中机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,其他按照规定配备的公务用车0辆。新增车辆为商务车。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为0万元,其中,基本支出0万元,项目支出0万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2022年单位预算表