2020年湖南省洞口县365现金app_足彩365_正规beat365app单位决算公开
2020年度
洞口县365现金app_足彩365_正规beat365app部门决算
目录
第一部分洞口县365现金app_足彩365_正规beat365app概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
第一部分 洞口县365现金app_足彩365_正规beat365app概况
一、部门职责
根据《宪法》和《365现金app_足彩365_正规beat365app组织法》规定,洞口县365现金app_足彩365_正规beat365app作为法律监督机关,接受上级365现金app_足彩365_正规beat365app的领导,对县人民代表大会及其常务委员会监督并报告工作。主要职责有:
1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2、贯彻落实上级365现金app_足彩365_正规beat365app的各项工作部署,研究制定检察工作规划,部署检察工作任务。
3、依照法律规定对由县365现金app_足彩365_正规beat365app直接受理的刑事案件行使侦查权。
4、对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
5、负责应由县365现金app_足彩365_正规beat365app承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
6、负责由县365现金app_足彩365_正规beat365app承办的提起公益诉讼工作。
7、负责应由县365现金app_足彩365_正规beat365app承办的对看守所、社区矫正机等执法活动的法律监督工作。
8、受理向县365现金app_足彩365_正规beat365app的控告申诉。
9、负责检察机关的理论研究工作。
10、负责检察机关队伍建设和思想政治工作。
11、负责检务督察工作。
12、负责检察机关财物装备和检察技术信息工作。
13、负责其他应由县365现金app_足彩365_正规beat365app承办的事项。
二、机构设置
(一)内设机构设置。
洞口县365现金app_足彩365_正规beat365app机关本级现有8个内设机构,分别为:办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、政治部(司法警察大队)。
(二)决算单位构成。
洞口县365现金app_足彩365_正规beat365app2020年部门决算包含的主体范围是机关本级。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
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公开01表 |
部门:洞口县365现金app_足彩365_正规beat365app |
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2020年度 |
|
|
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1558.35 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
1469.95 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
1.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
228.74 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
77.52 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
57.46 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
72.36 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
1787.09 |
本年支出合计 |
58 |
1678.29 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
44.60 |
年末结转和结余 |
60 |
153.40 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
1831.69 |
总计 |
62 |
1831.69 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
|
|
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公开02表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:洞口县365现金app_足彩365_正规beat365app |
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2020年度 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
三、支出决算表
|
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公开03表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:洞口县365现金app_足彩365_正规beat365app |
2020年度 |
|
|
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|
金额单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
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公开04表 |
部门:洞口县365现金app_足彩365_正规beat365app |
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2020年度
|
|
|
金额单位:万元 |
||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1558.35 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
1249.85 |
1249.85 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
68.89 |
68.89 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
57.46 |
57.46 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
72.36 |
72.36 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
1558.35 |
本年支出合计 |
59 |
1449.55 |
1449.55 |
0.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
44.60 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
153.40 |
153.40 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
29 |
44.60 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
1602.95 |
总计 |
64 |
1602.95 |
1602.95 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
部门:洞口县365现金app_足彩365_正规beat365app |
|
2020年度 |
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年支出 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
1449.55 |
1219.40 |
230.16 |
|||
204 |
公共安全支出 |
1249.85 |
1019.69 |
230.16 |
||
20404 |
检察 |
1249.85 |
1019.69 |
230.16 |
||
2040401 |
行政运行 |
1009.69 |
1009.69 |
0.00 |
||
2040402 |
一般行政管理事务 |
230.16 |
0.00 |
230.16 |
||
2040410 |
检察监督 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
||
205 |
教育支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
||
20508 |
进修及培训 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
||
2050803 |
培训支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
68.89 |
68.89 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
63.20 |
63.20 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
63.20 |
63.20 |
0.00 |
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.69 |
5.69 |
0.00 |
||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
5.69 |
5.69 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
57.46 |
57.46 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
57.46 |
57.46 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
31.00 |
31.00 |
0.00 |
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
26.46 |
26.46 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
72.36 |
72.36 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
72.36 |
72.36 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
72.36 |
72.36 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|||||
部门:洞口县365现金app_足彩365_正规beat365app |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
||||||
人员经费 |
公用经费 |
|
||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|||||
301 |
工资福利支出 |
794.33 |
302 |
商品和服务支出 |
417.17 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|||||
30101 |
基本工资 |
231.33 |
30201 |
办公费 |
34.21 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|||||
30102 |
津贴补贴 |
156.77 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|||||
30103 |
奖金 |
159.91 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|||||
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|||||
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
5.65 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
63.08 |
30206 |
电费 |
15.62 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|||||
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
7.37 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
30.53 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|||||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
26.21 |
30209 |
物业管理费 |
18.78 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.53 |
30211 |
差旅费 |
100.45 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|||||
30113 |
住房公积金 |
72.36 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|||||
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
27.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|||||
30199 |
其他工资福利支出 |
47.61 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
7.90 |
30215 |
会议费 |
2.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|||||
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|||||
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
12.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|||||
30304 |
抚恤金 |
2.31 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|||||
30305 |
生活补助 |
3.87 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
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30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
37.77 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|||||
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
21.80 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|||||
30309 |
奖励金 |
0.72 |
30229 |
福利费 |
12.77 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|||||
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
18.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
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|||||
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
38.48 |
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30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
64.27 |
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人员经费合计 |
802.23 |
公用经费合计 |
417.17 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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公开07表 |
部门:洞口县365现金app_足彩365_正规beat365app |
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2020年度 |
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金额单位:万元 |
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
30.00 |
0.00 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
12.00 |
30.00 |
0.00 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
12.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开08表 |
部门:洞口县365现金app_足彩365_正规beat365app |
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2020年度 |
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金额单位:万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2020年度本部门无政府性基金收支,因此本表无数据。
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九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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公开09表 |
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部门:洞口县365现金app_足彩365_正规beat365app |
2020年度 |
金额单位:万元 |
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项目 |
本年支出 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2020年度本部门无国有资本经营预算收支,因此本表无数据。
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第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年收入、支出总计1831.69万元,较2019年1653.14万元增加178.55万元,增幅10.8%。收支上升的主要原因是办公办案需要一次性项目开支增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1787.09万元,其中,财政拨款收入1558.35万元,占比87.20%;其他收入228.74万元,占比12.8%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1678.29万元,其中,基本支出1397.17万元,占比83.25%;项目支出281.12万元,占比16.75%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计1602.95万元,较上年增加了134.82万元,增幅9.18%。财政拨款收支增加的主要原因是办公办案需要一次性项目开支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1449.55万元,占本年支出合计的86.37%,较2019年度财政拨款支出增加26.02万元,增幅1.83%。主要是上年结转资金。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1449.55万元,主要用于以下方面:公共安全支出1249.85万元,占86.22%;教育支出1万元,占0.7%;社会保障和就业支出68.89万元,占4.75%;卫生健康支出57.46万元,占比3.96%;住房保障支出72.36万元,占比4.99%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1258.35万元,支出决算数为1449.55万元,完成年初预算的115.19%,其中:
1、公共安全支出-检察-行政运行年初预算1022.27万元,支出决算为1009.69万元,完成年初预算的98.77%,决算数小于年初预算数的主要原因是为落实中央和省委省政府过“紧”日子的政策要求,压减一般性支出。
2、公共安全支出-检察-一般行政管理事务年初预算24.18万元。支出决算为230.15万元,完成年初预算的951.82%,决算大于年初预算数的主要原因是上年结转资金、办公办案需要一次性项目开支增加。
3、公共安全支出-检察-检察监督年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了2020年中央和省级政法转移支付资金扫黑除恶补助专款。
4、教育支出-进修及培训-培训支出年初预算为1万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%。
5、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为67.88万元,支出决算为63.20万元,完成年初预算的93.11%,决算数小于年初预算数的主要原因是正常在职人员减少导致年中实际开支减少。
6、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出年初预算为5.69万元,支出决算为5.69万元,完成年初预算的100%。
7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗年初预算为32.13万元,支出决算为31万元,完成年初预算的96.48%,决算数小于年初预算数的主要原因是正常人员增减导致医疗支出减少。
8、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助年初预算为30.46万元,支出决算为26.46万元,完成年初预算的86.87%,决算数小于年初预算数的主要原因是正常在职人员减少导致年中实际开支减少。
9、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金年初预算为74.74万元,支出决算为72.36万元,完成年初预算的96.88%,决算数小于年初预算数的主要原因是正常在职人员减少导致年中实际开支减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1219.40万元,其中:人员经费802.23万元,占基本支出的65.79%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等;公用经费417.17万元,占基本支出的34.21%,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为30万元,支出决算为30万元,完成预算的100%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。与上年相比无增减,原因是未开展因公出国项目。
公务接待费支出预算为12万元,支出决算为12万元,完成预算的100%,决算数等于预算数,与上年相比无增减。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为18万元,支出决算为18万元,完成预算的100%,决算数等于预算数,与上年相比无增减。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算12万元,占40%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算18万元,占60%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,本年度未开展因公出国项目。
2、公务接待费支出决算为12万元,全年共接待来访团组200个,来宾1200人次,主要是接待其他检察机关部门交流工作和协办案件等。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为18万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费18万元,主要是用于执法执勤和其他公务用车所需公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、年审费和保险费等支出,截止2020年12月31日,我院财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出417.17万元,比2019年减少72.09万元,降低14.73%。主要原因是:为落实中央和省委省政府过“紧”日子的政策要求,压减一般性支出。
十、一般性支出情况
2020年本部门会议费预算2万元,实际开支会议费2万元,用于业务工作会议,人数70人次,内容为检察工作推进会;学习交流会议,人数80人次,内容为检察工作报告征求意见等;培训费预算1万元,实际开支培训费1万元,用于上级组织的业务学习培训,人数30人,内容为授课培训费、参加上级组织的业务学习培训; 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额230.16万元,其中:政府采购货物支出58.25 万元、政府采购工程支出127.25 万元、政府采购服务支出44.65万元,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本单位共有车辆4辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、关于2020年度预算绩效情况说明
根据《湖南省财政厅关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》(湘财绩[2021]1号文件的部署和要求。洞口县365现金app_足彩365_正规beat365app加强管理,不断完善绩效考核管理制度。为加强绩效管理工作,明确责任,细化工作任务,由检察长负总责,分管领导亲自抓,各部门具体落实考核工作。
2020年,我院在县委和上级检察院的正确领导下,在县人大及其常委会的有力监督下,在县政府和县政协及社会各界的关心支持下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,紧紧围绕疫情防控和经济社会发展大局履职尽责,以高度的政治自觉、法治自觉和检察自觉服务工作、落实任务,推动各项检察工作在稳进中落实、在落实中提升。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指省本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是指非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入等。
三、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成产生的结余资金。
四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成产生的结余资金。
五、公共安全支出(类)检察(款):指检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
六、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指单位用于干警教育培训的支出。
七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于未归口社保的离退休人员的工资性支出。
八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金(项):指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“ 三公” 经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各种公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用及其他费用。
第五部分 附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
(https://www.hn.zuo-dun.com/xwfb/czxx/qtczxxgk/202106/1464909166928723968.html)
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